Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021069 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021242 20.12.2021 servisná prehliadka kotlov- revízia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180565 12.12.2018 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  319.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 8/2018 6.11.2018 Pripoistenie majetku mesta na otvorenom priestranstve - 3 ks inteligentné lavičky Komunálna poisťovňa 31595545  319.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210687 18.1.2022 Dodávka elektrikny 24.11.-31.12.2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - Zásahová jednotka mesta. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  319.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 62016106 3.6.2016 Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín 36319929  318.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017091328 26.10.2017 Elektrická energia za september SPP, a. s. 35815256  318.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240230 10.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  318.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123020898 20.7.2023 Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl SWAN,a.s., Bratislava 35680202  318.31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015020 20.1.2015 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  317.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170381 (170802) 5.10.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  317.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210648 22.12.2021 servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  317.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180177 22.5.2018 Elektrina za apríl SPP, a. s. 35815256  317.40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900109 15.4.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  317.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 202126 7.12.2021 Oprava vozidla - OS - rozvoz obedov Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  317.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/EKO/HLZ/2022 21.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Ján Malár   317.15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014083 22.5.2014 Geometrický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  317.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00714 21.7.2014 Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  317.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150435 (2015254) 9.10.2015 Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317.00 EUR 
Nastavenia cookies