|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014165 |
7.8.2014 |
Technické zabezpečenie podujatia Remeslá našich predkov - skladanie a rozkladanie stánkov,... |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
322.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014073 |
14.5.2014 |
Dodávka a montáž plastového okna |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
321.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201406002 |
21.7.2014 |
Dodávka a montáž plast. okna /bunker vo Vetešovom jarku/ |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
321.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014088 |
29.5.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
321.91 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ľubomír Uváčik |
|
321.86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120007 |
8.6.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za I. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120011 |
28.12.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za II. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140005 |
13.6.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
11.11.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016240 |
22.11.2016 |
Regále- ZOS |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200012 |
2.7.2020 |
Overenie tachografov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320.76 EUR |