Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150486 (20151316) 11.11.2015 Tonery do tlačiarní HP a Canon EM Laser s.r.o. 47055031  323.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019126 30.5.2019 Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... MS projekt, s.r.o. 48218669  322.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/25 9.7.2019 Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... MS projekt, s.r.o. 48218669  322.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014165 7.8.2014 Technické zabezpečenie podujatia Remeslá našich predkov - skladanie a rozkladanie stánkov,... Technické služby m.p.o. 35602210  322.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014073 14.5.2014 Dodávka a montáž plastového okna STAVIFIN,a.s. 36305979  321.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201406002 21.7.2014 Dodávka a montáž plast. okna /bunker vo Vetešovom jarku/ STAVIFIN,a.s. 36305979  321.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014088 29.5.2014 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  321.91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/EKO/HLZ/2022 21.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Ľubomír Uváčik   321.86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120007 8.6.2012 Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za I. polrok 2012 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom 42024102  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120011 28.12.2012 Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za II. polrok 2012 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom 42024102  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130005 24.6.2013 Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130008 8.11.2013 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140005 13.6.2014 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140011 11.11.2014 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150005 16.6.2015 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150012 11.11.2015 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160010 15.6.2016 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016240 22.11.2016 Regále- ZOS PZ nábytok a doplnky s.r.o 46183191  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200012 2.7.2020 Overenie tachografov Technické služby m.p.o. 35602210  321.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171462 19.12.2017 Kontrola hasičských prístrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  320.76 EUR 
Nastavenia cookies