|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200382 |
8.10.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie prechodov |
LIGHTECH,s.r.o. |
35796332 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024/2021 |
17.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022166 |
26.9.2022 |
Oprava systému EZS v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220484 |
18.10.2022 |
Oprava systému EZS v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16726/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16725/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022221 |
30.11.2022 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022221 |
16.12.2022 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Zmluva k projektu Nadácie Tesco: Oživenie námestia v Starej Turej počas veľkonočných... |
Nadácia Pontis |
31784828 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
6.4.2023 |
Špeciálne právne služby. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230143 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230144 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023166 |
17.8.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023184 |
21.9.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
17.10.2023 |
Oprava automobilu Škoda Roomster, príprava na STK, EK |
Fox Auto Trade |
43 942 580 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240216/8737410098 |
24.6.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600.00 EUR |