|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220390 |
26.8.2022 |
Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou |
Lukáš Kaňo |
50104187 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016248 |
6.12.2016 |
vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018393 |
15.11.2018 |
Manažment k projektu Kompostéry |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018430 |
28.11.2018 |
Odmena za verejné obstarávanie cez EKS |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/KP/HLZ/2019 |
13.11.2019 |
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" |
MP Profit PB, s. r. o. |
50068849 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/soc2016 |
29.6.2016 |
Zmluva o stravovaní ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 725,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000100 |
13.9.2016 |
Strava klienti ZOS 8/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 795,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 486,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 635,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 485,55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
23.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovan stravovania - ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 600,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 495,20 EUR |