Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020083 3.6.2020 Dezinfekčné spreje na ruky Hana Cosmetics s.r.o. 48052531  118.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200102546 4.6.2020 Dezinfekčné spreje na ruky Hana Cosmetics s.r.o. 48052531  110.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023121 19.6.2023 Objednávka autobusovej dopravy Sun Bus s.r.o. 48032247  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-230244 20.7.2023 Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice Sun Bus s.r.o. 48032247  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015201 2.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5,998.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 18.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5,998.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016181 26.9.2016 Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5,929.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160051 15.11.2016 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5,929.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018152 24.9.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska Drgoňova dolina KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9,656.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018163 3.10.2018 Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18,113.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 12.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9,656.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 20.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18,113.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021082 12.4.2021 Regále pre sklad CO OBI Slovakia s.r.o 48 258 946  140.86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016126 1.7.2016 Verejné obstarávanie kúpy traktobagra EVO Trade s.r.o. 48 067 504  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10160034 4.8.2016 Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku EVO Trade s.r.o. 48 067 504  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10160037 14.9.2016 Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku EVO Trade s.r.o. 48 067 504  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017082 18.5.2017 Tlač propagačných materiálov k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá DuxxPrint - Libor Dvonč 47915951  688.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/kult/2017 25.5.2017 Tlač propagačných materiálov k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá DuxxPrint - Libor Dvonč 47915951  688.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018126 1.8.2018 Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 47892609  7,337.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018110 Flora 22.10.2018 Dodávka a montáž detského ihriska Papraď FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 47892609  7,337.76 EUR 
Nastavenia cookies