|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
900,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/DOD/2019 |
24.9.2019 |
dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Bc. Erika Šutá |
48260240 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
51200287 |
20.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
132,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
23.1.2017 |
náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb |
Dr. Max 100, s.r.o. |
48115860 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pre projekt: "Rekonštrukcia a... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
3 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150005 |
11.8.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1 650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1 650,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51 394,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200231 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
7 328,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200230 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
2 045,72 EUR |