|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
23.1.2017 |
náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb |
Dr. Max 100, s.r.o. |
48115860 |
80.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pre projekt: "Rekonštrukcia a... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150005 |
11.8.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51,394.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200231 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
7,328.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200230 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
2,045.72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2020 |
18.8.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
61,273.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200333 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
13,074.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200332 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,866.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19,542.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,415.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OVS/HLZ/2022 |
28.3.2022 |
Zmluva o dielo Oprava strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
31,322.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11,237.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220383 |
22.8.2022 |
Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
20,084.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
3.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023121 |
19.6.2023 |
Objednávka autobusovej dopravy |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO-230244 |
20.7.2023 |
Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300.00 EUR |