Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OVS/HLZ/2020 18.8.2020 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. StavoPlus s.r.o. 48065153  61 273,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200333 28.8.2020 Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". StavoPlus s.r.o. 48065153  13 074,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200332 28.8.2020 Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". StavoPlus s.r.o. 48065153  9 866,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200441 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  19 542,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200442 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  9 415,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/OVS/HLZ/2022 28.3.2022 Zmluva o dielo Oprava strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. StavoPlus s.r.o. 48065153  31 322,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220329 14.7.2022 Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. StavoPlus s.r.o. 48065153  11 237,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220383 22.8.2022 Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. StavoPlus s.r.o. 48065153  20 084,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020083 3.6.2020 Dezinfekčné spreje na ruky Hana Cosmetics s.r.o. 48052531  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200102546 4.6.2020 Dezinfekčné spreje na ruky Hana Cosmetics s.r.o. 48052531  110,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023121 19.6.2023 Objednávka autobusovej dopravy Sun Bus s.r.o. 48032247  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-230244 20.7.2023 Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice Sun Bus s.r.o. 48032247  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015201 2.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 998,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 18.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 998,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016181 26.9.2016 Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 929,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160051 15.11.2016 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 929,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018152 24.9.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska Drgoňova dolina KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9 656,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018163 3.10.2018 Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18 113,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 12.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9 656,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 20.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18 113,04 EUR 
Nastavenia cookies