|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180140 (28302377) |
26.4.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2018 - 30.6.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180139 |
26.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180138 (180151) |
26.4.2018 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1,458.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180136 (17801178) |
24.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180130 |
17.4.2018 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
591.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180129 (20180070) |
11.4.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180128 (20180071) |
11.4.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180127 (20180056) |
11.4.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180126 (182804) |
11.4.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180125 |
11.4.2018 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180123 |
13.4.2018 |
Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180122/8205948426 |
3.5.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180120 |
11.4.2018 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180118 (53) |
12.4.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 3/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180116/4118009265 |
9.4.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180115 |
17.4.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |