|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200329 |
25.8.2020 |
Stavebné práce na cyklochodníku |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
27,416.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200328 |
17.8.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200327 |
17.8.2020 |
SSD disky, rámčeky pre disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200325 |
17.8.2020 |
Poštové služby 7/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
404.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200321 |
12.8.2020 |
Vyúčtovanie elektr. energie júl 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200320 |
13.8.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200317 |
12.8.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200316/120085 |
13.8.2020 |
Strava klienti ZOS 7/20 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200315/4150019805 |
13.8.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200312 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200311 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200308 |
10.8.2020 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200307 |
10.8.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200306 |
10.8.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200304/2000288 |
13.8.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200302 |
11.8.2020 |
Rúška s motívom mesta - CO |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230.40 EUR |