Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200408 13.10.2020 Stravovanie pre klientov09/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,468.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200404 9.10.2020 BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien eurowin slovensko s.r.o. 47353058  1,022.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200403/36704482 8.10.2020 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá   28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200402 9.10.2020 Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  193.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200401 9.10.2020 Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  138.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200400 13.10.2020 Nájomné za HD set-top-box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200399 7.10.2020 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200398 7.10.2020 Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2020 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200397 8.10.2020 Autobusová preprava 09/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200396 8.10.2020 Telefónne hovory 9/2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  565.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200395 8.10.2020 Odber zemného plynu 10/2020. SPP, a. s. 35815256  1,301.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200394 8.10.2020 Elektrická energia 9/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200393 8.10.2020 Elektrická energia 10/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200392/2020004475 6.10.2020 Vodné a stočné 3/20 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200391 8.10.2020 Vodné a stočné 10. - 12.2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  630.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200390 8.10.2020 Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120039 5.2.2021 Poskytovanie služieb spojených s testovaním Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  6,131.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200386 7.10.2020 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  368.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200384 7.10.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200382 8.10.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie prechodov LIGHTECH,s.r.o. 35796332  600.00 EUR 
Nastavenia cookies