|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200485 |
2.12.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
179.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200483 |
27.11.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálna úradná elektronická tabuľa... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200482 |
25.11.2020 |
Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba - vyúčtovacia faktúra |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
825.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200481 |
27.11.2020 |
Telefónna ústredňa - servisný zásah |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200479 |
26.11.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september a október 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200478 |
25.11.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
665.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200478 |
25.11.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
665.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200477 |
25.11.2020 |
Realizácia priechodu pre chodcov- ul. Dibrovova |
GETOSs.r.o. |
36338354 |
477.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200476 |
25.11.2020 |
Nákup vybavenia k zriadeniu zberne pre čistiareň oblečenia. |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
167.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200475 |
27.11.2020 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
446.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200474 |
18.11.2020 |
Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200472 |
18.11.2020 |
Poštové služby 10/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
612.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200466 |
18.11.2020 |
ADSL Rapid 11/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200465 |
13.11.2020 |
Telefónne hovory 11/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200464 |
12.11.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
494.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200459 |
10.11.2020 |
Corona dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
208.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200458 |
6.11.2020 |
Tvárová maska |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |