|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200591 |
25.1.2021 |
Spracovanie poštového poukazu za december 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200590 |
25.1.2021 |
Poštové služby za december 2020.. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
160.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,209.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200578 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 10/2020- 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
212.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200575 |
12.1.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200574 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200571 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
9.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,768.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200567 |
5.1.2021 |
Telefónne hovory 12/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
504.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200565 |
7.1.2021 |
Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200564 |
29.12.2020 |
Spracovanie poštového poukazu 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200563 |
30.12.2020 |
Odstránenie autovraku. |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
84.00 EUR |