|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210326 |
27.7.2021 |
Obuv |
RENTA-Ján Viskup |
30063477 |
70.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210325 |
29.7.2021 |
Práce s prevzatím mandátneho certifikátu. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210324 |
29.7.2021 |
Disk v diskovom poli (havária). |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210323 |
23.7.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210322 |
23.7.2021 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rozhlas pre rok 2021 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210320 |
23.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,620.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210319 |
1.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210318 |
14.7.2021 |
Poštové služby jún 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
303.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210316 |
15.7.2021 |
Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security (24 mesiacov)
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210314 |
19.7.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
415.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210312 |
13.7.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS - jún 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210311 |
13.7.2021 |
Elektrika jún 2021 - sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
93.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210310 |
13.7.2021 |
Elektrina jún 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
278.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210309 |
13.7.2021 |
Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210307 |
12.7.2021 |
Spracovanie PPP U jún 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210306 |
12.7.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210305 |
12.7.2021 |
Internet v ZOS 07/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210303 |
12.7.2021 |
ZOS - stravovanie klientov jún 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210302 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241.64 EUR |