|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220103 |
10.3.2022 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Koncert pre Ukrajinu v Starej Turej |
BV ton, s. r. o. |
50456601 |
850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220102 |
10.3.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220100 |
9.3.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220099 |
10.3.2022 |
Autorská odmena za licenciu za verejné užívanie hudobných diel. |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220098 |
9.3.2022 |
ADSL Rapid 03/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220097 |
10.3.2022 |
Telefónne poplatky marec 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220096 |
10.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220092 |
9.3.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 2/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220091 |
9.3.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220089 |
10.3.2022 |
Zabezpečenie prevádzky odlučovača ropných látok - parkovisko pri BD Štefánika č.377. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220088 |
9.3.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220087 |
9.3.2022 |
Update operačného systému Linux Debian, prevernie updatov serverov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220086 |
9.3.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220085 |
9.3.2022 |
Kópie za obdobie 2/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220084 |
9.3.2022 |
Nájomné za 2/2022 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220083 |
10.3.2022 |
Služby v Mestskom dome za február 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220082 |
7.3.2022 |
Položkový rozpočet (indexácia rozpočtu) - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220081 |
3.3.2022 |
Dodávka plynu marec 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |