|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220141 |
5.4.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220140 |
5.4.2022 |
SSL certifikát pre dochadzka.staratura.sk (od 17.3.2022 do 16.3.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220137 |
31.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,990.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220135 |
30.3.2022 |
Telefónne hovory marec 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
665.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220132 |
29.3.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Papraď |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220131 |
29.3.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Topolecká |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220120 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
897.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220119 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
597.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220118 |
25.3.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220116 |
25.3.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
4,018.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220115 |
25.3.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.3.2022-10.6.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220112 |
15.3.2022 |
Strava 02/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220111 |
16.3.2022 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,030.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220109 |
16.3.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, HP a Brother |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
625.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220108 |
18.3.2022 |
Telekomunikačné poplatky február 2022 Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |