|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210677 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
69.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210674 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210670 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210669 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210668 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210667 |
13.1.2022 |
Služby v oblasti BOZP december 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210666 |
13.1.2022 |
Spracovanie PPP december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210665 |
11.1.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,549.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210662 |
11.1.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210661 |
11.1.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210660 |
13.1.2022 |
Služby v Mestskom dome december 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210658 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
72.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210656 |
3.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,881.90 EUR |