Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220282 16.6.2022 Podpora VMware na 1 rok (23.5.2022 - 22.5.2023) JKC, s.r.o. 44310595  320.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220281 16.6.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220279 16.6.2022 Výstup z auditu kyber. bezpečnosti (dopravné náklady) SOMI Systems, a.s. 36041432  178.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220278 14.6.2022 Poštové služby máj 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,171.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220277 13.6.2022 Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie Petit Press, a.s. 35790253  42.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220276 13.6.2022 Výroba darčekového balenia + dosky, gravírovanie a tabuľa k podujatiu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1,107.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220275 9.6.2022 Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  979.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220274 20.6.2022 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá Júlia Gavačová 51088797  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220273 9.6.2022 Služby v oblasti BOZP máj 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220272 9.6.2022 Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469  20.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220271 9.6.2022 Hlasové pripojenie jún 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220270 9.6.2022 ADSL Rapid 06/2022, ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220268 8.6.2022 Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220266 8.6.2022 Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220265 13.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220264 8.6.2022 Strava klientov ZOS 05/2022 Marián Paška PKP 46408754  1,701.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220263 13.6.2022 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  109.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220262 7.6.2022 Kópie za obdobie 5/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  246.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220261 7.6.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 05/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220259 8.6.2022 Dodávka plynu jún 2022. SPP, a. s. 35815256  890.00 EUR 
Nastavenia cookies