|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220308 |
11.7.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220305 |
11.7.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220304 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 6/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220303 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 04/2022- 06/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 06/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220299 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
18.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220298 |
11.7.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220296 |
30.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,616.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220295 |
1.7.2022 |
Kancelársky papier A4. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
919.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220294 |
1.7.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220293 |
29.6.2022 |
mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
676.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220292 |
29.6.2022 |
Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. |
Ing. Juraj Kozakovič |
30852587 |
722.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220288 |
22.6.2022 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
3,810.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220287/2200523 |
9.12.2022 |
Čistenie odpadu a hadice od umývačky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220285 |
20.6.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2022-10.9.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |