|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512204449 |
5.10.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220444 |
4.10.2022 |
Propagačný banner/tabuľa pre mesto Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
56.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220442 |
3.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
4,623.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220441 |
28.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,310.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220440 |
30.9.2022 |
Telef. hovory september 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
741.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220439 |
27.9.2022 |
Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220438 |
27.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220436 |
23.9.2022 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220434 |
21.9.2022 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220432 |
26.9.2022 |
Mobilár_šachový stolík a taburetka - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z... |
ANDROMEDA Macko Vladimír |
33431311 |
631.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220431 |
20.9.2022 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220430 |
20.9.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2022-10.12.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220429 |
16.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Super B (NM 767 DN). |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220424 |
16.9.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220423 |
16.9.2022 |
Pamäť do notebooku, LAN kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220421 |
16.9.2022 |
ADSL telef. poplatky september 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220420 |
13.9.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za august 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |