|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2023 |
29.9.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Erik Samuel Michalec |
|
335,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132305826 |
29.9.2023 |
Prestavba obj. č. 1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
117,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KC/HLZ/2023 |
29.9.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (program Data Safe Optimal - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KC/HLZ/2023 |
29.9.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (program Data Safe Basic) - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/DOD/2023 |
28.9.2023 |
Záložné právo pre ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
2 305 407,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/DOD/2023 |
28.9.2023 |
Záložné práva pre ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
135 499,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Zmluva o Platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230456 |
26.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230454 |
26.9.2023 |
Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230455 |
26.9.2023 |
Obnovenie vymazanie el. pošty |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023114 |
22.9.2023 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 578,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
22.9.2023 |
Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa |
Siky Group, s. r. o. |
53 511 841 |
700,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023183 |
21.9.2023 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 338,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023184 |
21.9.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230447 |
21.9.2023 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2023-10.12.2023) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
35,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230446 |
21.9.2023 |
Web hosting (1.4.2023 - 31.3.2024) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023041 |
21.9.2023 |
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie križovatky pred ZUŠ |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
760,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2023 |
20.9.2023 |
Nájom nehnuteľností - pozemky parcely reg. "C" parc. č. 17327/3 a parc. č. 17327/4 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232000663 |
20.9.2023 |
Dodanie : podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna |
QEX, a.s. |
00587257 |
180,00 EUR |