Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230480/8336082513 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230483/4123033270 12.10.2023 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230491/123136 12.10.2023 Strava klienti ZOS9/2023 Marián Paška PKP 46408754  1 640,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023245 12.10.2023 Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023194 11.10.2023 Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 272,25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 37/MAJ/HLZ/2023 11.10.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 3412/21 - Zmluva o budúcej zmluve Andrea Mackovičová    
Detail Objednávka vyšlá 2023193 10.10.2023 Odpadkový kôš na separovaný odpad FEREX2 FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov 17682258  623,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023081 9.10.2023 Realizácia VO "Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov" ISA projekta, s.r.o 46894641  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230486 9.10.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023191 6.10.2023 Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023192 6.10.2023 Vytvorenie centrálneho účtu vrátane podriadených účtov pre zdieľanie v prostredí Microsoft... JKC, s.r.o. 44310595  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023190 4.10.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/VYS/HLZ/2023 4.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... Mag.arch. Peter Stec, ArtD. 42266106  174 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230463 3.10.2023 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 338,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023189 3.10.2023 Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... JKC, s.r.o. 44310595  858,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024171 3.10.2023 Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... JKC, s.r.o. 44310595  858,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023188 2.10.2023 Dodávka a montáž dopravnej značky NEMTECH, s. r. o. 50644866  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.10.2023 Tel. hovory 9/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  787,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023187 1.10.2023 Odborná príprava príslušníka MsP. Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre 00308307  540,00 EUR 
Nastavenia cookies