|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2300473 |
20.9.2023 |
enregia 08/2023 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2233000309 |
20.9.2023 |
Hydrologické údaje pre tok Tŕstie v meste Stará Turá |
SHMU |
00156884 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230021 |
20.9.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023202457 |
20.9.2023 |
upratovacie práce |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300474 |
20.9.2023 |
El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 439,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230440 |
19.9.2023 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230437 |
19.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač |
Hej s. r. o. |
52442985 |
225,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512304441 |
18.9.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2023 do 30.9.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023180 |
18.9.2023 |
Čistenie radiatorov v ZOS |
Rastislav Tupý |
34548521 |
375,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230443/123121 |
18.9.2023 |
Strava klienti ZOS 8/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 886,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023181 |
18.9.2023 |
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie križovatky pred ZUŠ. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
760,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
18.9.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
18.9.2023 |
právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062304528 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062304119 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra MsÚ 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-718,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001630209 |
18.9.2023 |
poštové služby 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
560,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230436 |
14.9.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230434/4123027872 |
14.9.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4123029295 |
13.9.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
234,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300454 |
13.9.2023 |
Dodávka tepla 08/2023, MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440,51 EUR |