Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV2300473 20.9.2023 enregia 08/2023 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  32,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2233000309 20.9.2023 Hydrologické údaje pre tok Tŕstie v meste Stará Turá SHMU 00156884  192,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230021 20.9.2023 Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2023 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202457 20.9.2023 upratovacie práce SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300474 20.9.2023 El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 Technotur s.r.o. 36704482  1 439,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230440 19.9.2023 Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí RZP, a. s. 36 331 023  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230437 19.9.2023 Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač Hej s. r. o. 52442985  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512304441 18.9.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2023 do 30.9.2023 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023180 18.9.2023 Čistenie radiatorov v ZOS Rastislav Tupý 34548521  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230443/123121 18.9.2023 Strava klienti ZOS 8/23 Marián Paška PKP 46408754  1 886,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023181 18.9.2023 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie križovatky pred ZUŠ. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  760,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023182 18.9.2023 Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Stará Turá - Súš) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 302023 18.9.2023 právne služby Mgr. Iveta Gavačová 37920987  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062304528 18.9.2023 vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň encare, s.r.o. 52302555  -139,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062304119 18.9.2023 vyúčtovacia faktúra MsÚ 08/2023 encare, s.r.o. 52302555  -718,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001630209 18.9.2023 poštové služby 08/2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  560,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230436 14.9.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230434/4123027872 14.9.2023 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123029295 13.9.2023 VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  234,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300454 13.9.2023 Dodávka tepla 08/2023, MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 Technotur s.r.o. 36704482  440,51 EUR 
Nastavenia cookies