Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023197 16.10.2023 Kancelárske vybavenie do klientského centra AJ Produkty a.s. 36268518  1 857,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311513 16.10.2023 Odpadkový kôš na separovaný zber FEREX2 Teak3x 75l FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov 17682258  623,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300526 16.10.2023 Telekomunikačné poplatky Technotur s.r.o. 36704482  111,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202898 16.10.2023 Upratovacie práce 09/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2470287 16.10.2023 poplatok za zánik zmluv. vzťahu UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230496 13.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR Stredná odborná škola 00893188  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062304687 13.10.2023 Vyúčtovacia faktúra MsÚ encare, s.r.o. 52302555  749,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062305133 13.10.2023 vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň encare, s.r.o. 52302555  142,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230488 12.10.2023 Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2023 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  345,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230487 12.10.2023 Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2023 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  280,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230469 12.10.2023 Kópie za obdobie 7-9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2023- zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  90,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230467 12.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230468 12.10.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230466 12.10.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230474 12.10.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za september 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230473 12.10.2023 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230494 12.10.2023 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230476/2023004467 12.10.2023 Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230478/221043 12.10.2023 Oprava kúrenia ZOS Rastislav Tupý 34548521  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230479/8334308086 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Nastavenia cookies