|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190017 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190016 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190014 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182019 |
25.1.2019 |
seminár k zák. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190023 (20190001) |
29.1.2019 |
Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres č.... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
46.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/054 |
30.1.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333.60 EUR |