|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201729 |
12.9.2017 |
Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021327 |
12.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001053661 |
12.9.2017 |
Poštové služby za august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
771.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700358 |
14.9.2017 |
Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317046764 |
14.9.2017 |
Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001051597 |
18.9.2017 |
Spracovanie poštových poukážok august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201731 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
402,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201742 |
4.8.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
268,160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0051701186 |
14.8.2017 |
Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29/2017 |
24.8.2017 |
Znalecký posudok na BD 306 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0362017 |
28.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
4.9.2017 |
Geodetický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
20.9.2017 |
Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9,034.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170369 (8150783) |
20.9.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.42 EUR |