|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017003253 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003173 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Msú |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
25.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117017147 |
12.7.2017 |
Telefónne hovory jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
94.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2017 |
12.7.2017 |
Výroba TV vysielania - júl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV-2017003 |
14.7.2017 |
Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117017145 |
14.7.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170708 |
17.7.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72017 |
17.7.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700274 |
17.7.2017 |
Dodávka tepla za 6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317037975 |
17.7.2017 |
Úhrada internetu za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700299 |
19.7.2017 |
Úhrada vody 4-6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001039778 |
19.7.2017 |
Poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
599.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017061335 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017061341 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
101.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2017 |
21.7.2017 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
25.7.2017 |
seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |