|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170393 (1710121) |
9.10.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8,955.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170391 (3680005) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170389 |
9.10.2017 |
Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004872 |
9.10.2017 |
Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117040 (20170229) |
9.10.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170402 (20170235) |
9.10.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170405 (17800166) |
10.10.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117023328 |
11.10.2017 |
internet- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 Z |
11.10.2017 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171001 |
11.10.2017 |
Projekt na rekonštrukciu - ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2,390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2017 |
12.10.2017 |
Výroba TV vysielania - október 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001063431 |
13.10.2017 |
Poštové služby za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
539.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001059118 |
13.10.2017 |
Spracovanie PPP U september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.31 EUR |