Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51170393 (1710121) 9.10.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8,955.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170391 (3680005) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170392 (37800066) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  52.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220064 9.10.2017 Autobusové spojenie september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170389 9.10.2017 Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005367 9.10.2017 Vodné stočné za 10-12.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004872 9.10.2017 Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117040 (20170229) 9.10.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170402 (20170235) 9.10.2017 Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License JKC, s.r.o. 44310595  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120020 10.10.2017 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170405 (17800166) 10.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117023328 11.10.2017 internet- ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 Z 11.10.2017 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2,390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/kult/2017 12.10.2017 Výroba TV vysielania - október 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001063431 13.10.2017 Poštové služby za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  539.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117025330 13.10.2017 Hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  111.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001059118 13.10.2017 Spracovanie PPP U september Slovenská pošta,a.s., 36631124  4.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100989860 13.10.2017 Telefónne hovory za september Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  118.31 EUR 
Nastavenia cookies