Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 000432/2015 26.5.2015 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Faktúra došlá F A0100081 29.5.2015 Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115056612 27.5.2015 Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,564.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 201513 2.6.2015 Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  300.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/07 2.6.2015 Vypracovanie PD stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ul.... PROTES-ASE 30027047  10,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 2.6.2015 Tel. hovory za máj Orange Slovensko a.s. 35697270  296.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015022 2.6.2015 Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  98.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/kult/2015 2.6.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  385.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/kult/2015 2.6.2015 PVC tašky s erbom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  177.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150219 (34500933) 3.6.2015 Nájomné za 5/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150218 (34501012) 3.6.2015 Kópie za obdobie 5/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2015 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  584.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 59150006 (24521562) 3.6.2015 Ročná podpora programu Matrika (6/2015 - 5/2016) IVES Organizácia pre informatiku 162957  25.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 3050100280 3.6.2015 on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  109.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011523353 4.6.2015 Elektrika za jún MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150066 4.6.2015 Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 15060301 4.6.2015 Pracovné pomôcky na jarmok 2015 Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  116.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2015 8.6.2015 Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí Double Agency s.r.o. 43 865 658  790.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150235 (121113949) 8.6.2015 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2015 do 31.07.2015 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 9.6.2015 Mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 9.6.2015 Plyn 6/15 - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Nastavenia cookies