|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
000432/2015 |
26.5.2015 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F A0100081 |
29.5.2015 |
Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115056612 |
27.5.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,564.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201513 |
2.6.2015 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/07 |
2.6.2015 |
Vypracovanie PD stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
10,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
2.6.2015 |
Tel. hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
2.6.2015 |
Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2015 |
2.6.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2015 |
2.6.2015 |
PVC tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
177.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150219 (34500933) |
3.6.2015 |
Nájomné za 5/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150218 (34501012) |
3.6.2015 |
Kópie za obdobie 5/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
584.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59150006 (24521562) |
3.6.2015 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2015 - 5/2016) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3050100280 |
3.6.2015 |
on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523353 |
4.6.2015 |
Elektrika za jún |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150066 |
4.6.2015 |
Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15060301 |
4.6.2015 |
Pracovné pomôcky na jarmok 2015 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2015 |
8.6.2015 |
Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150235 (121113949) |
8.6.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2015 do 31.07.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
9.6.2015 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |