|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210633 |
17.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
9.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230104 |
15.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180103 (20180307) |
6.4.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
3.7.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100149 |
7.8.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov St. Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
384,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.9.2016 |
Telefónne hovory za august 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
384,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014413 |
26.5.2014 |
Oprava vozidla Roomstrer NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
384,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
17.10.2012 |
Oprava motorového vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
384,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015161 |
19.8.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016176 |
20.9.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160555 (20160051) |
8.12.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021154 |
26.8.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
25.11.2022 |
servisná prehliadka kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200086 |
11.3.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385,01 EUR |