|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
31/2015 |
5.10.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
390,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020011 |
20.1.2020 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200039 |
6.2.2020 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
390,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022231 |
7.12.2022 |
Vstupenky na kultúrne podujatie "Tajomstvá vianočného krbu" pre denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.1.2015 |
Telefóny január 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
390,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018141 |
30.8.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900499 |
20.1.2020 |
Dodávka tepla DCS - december 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
390,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Durcová |
|
391,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10130039 |
11.11.2013 |
Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU |
Radón SK, spol. s.r.o. |
36 046 027 |
392,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2021 |
18.10.2021 |
Dohoda o urovnaní k Zmluve o nájme nebytových priestorov DŠS. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
392,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200541 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Nissan. |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
392,09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Monika Zámečníková |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2016 |
14.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Eugen Baláž |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2017 |
14.2.2017 |
Dohoda o finančej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Viera Galbavá |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 676/1, byt č. 12 |
Ing. Katarína Krištofíková |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392,28 EUR |