|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
25.8.2014 |
Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
Danica Mészárosová |
37300792 |
111,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300568 |
16.11.2023 |
Telekomunikačné poplatky 70/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016107 |
6.6.2016 |
Objednanie ručného náradia a rukavíc pre Staroturiansky jarmok 2016 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300446 |
13.9.2023 |
telekomunikačné poplatky 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012166 |
12.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá na Vianočný koncert Maroša Banga
|
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
112,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert Maroša Banga |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
112,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018125 |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do HP LJ 200 color MFP M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112021928 |
11.10.2012 |
Telefonne hovory 9/2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
112,32 EUR |