|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
14.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190114 (18900950) |
25.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
22.5.2019 |
Revízia elektrospotrebičov MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190229 |
4.6.2019 |
Revízia elektrospotrebičov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6755671898 |
11.11.2013 |
Telefóna za október |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0746932487 |
11.2.2013 |
Telefóny január 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114005684 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
115,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2788407291 |
13.9.2016 |
Telefónne hovory august 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201502 |
23.1.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
115,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5741998816 |
11.9.2012 |
Telefony -august 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112020265 |
19.9.2012 |
Telefóny august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
116,00 EUR |