Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20210042 25.11.2021 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  107,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002292 18.1.2016 Telefónne hovory za december 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  107,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013166 21.11.2013 Vystoj výzbroj pre MHZ Topolecká podľa cenovej ponuky zo dňa 15.11.2013 FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013131 2.12.2013 Pracovné rovnošaty pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014053 28.3.2014 Elektronická aukcia Lazar Consulting, s.r.o. 35740175  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015085 7.5.2015 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150201/20152254 13.5.2015 Tlačivá Daň z nehnuteľnosti CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016235 21.11.2016 Vstupenky na koncert Fragile pre Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160548 (160122) 8.12.2016 Úprava v modulu E-gov - Objednávky, úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede Netix Solutions, s.r.o. 43783627  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016031 22.12.2016 Vstupenky na Fragile pre Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017162 6.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170405 (17800166) 10.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20032018 9.3.2018 seminár Zákonník práce PragmaSys s.r.o. 47632470  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018100 12.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180232 (17801460) 20.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210623 20.12.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210651 29.12.2021 Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Velcon spol.s r.o. 36056677  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022131 1.8.2022 Montáž kuch. linky BD 380 na ul. GMRŠ, byt č. 29 Drevoexpres,s.r.o. 43857213  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022016 21.9.2022 Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 Drevoexpres,s.r.o. 43857213  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230113/2303134 24.3.2023 revízia schodiskovej plošiny Velcon spol.s r.o. 36056677  108,00 EUR 
Nastavenia cookies