Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 111/ext/2015 27.11.2015 Nákup originálnych atramentových náplní a stlačeného vzduchu pre výp. techniku... nanoTECH s.r.o. 43798608  103,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina2/17 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina 3/17-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2017 elelktrina - ZOS 4/17 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 5.5.2017 Elektrina - ZOS SPP - distribúcia, a.s.   104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000zos 6.6.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 11.7.2017 elektrina - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 8.8.2017 zál. platba elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 6.9.2017 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201729 12.9.2017 Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 Z 11.10.2017 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474687000 14.12.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118011/474387000 11.1.2018 zál. platba elektrina- ZOS 1/18 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062403564 11.7.2024 Vyúčtovanie elektriny PZ Topolecká encare, s.r.o. 52302555  104,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016110738 20.12.2016 Elektrika na november 2016 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  104,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 1300153 15.4.2013 Spotreba vody za I. štvrťrok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  104,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014112 19.6.2014 Drevené plakety - oceňovanie detí ZŠ Victory sport, s.r.o. 35774282  104,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018129 10.8.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180353 (183117) 5.9.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020091 5.6.2020 Bezdotykové teplomery - materiál CO Eurodrogeria, s. r. o. 51756277  104,98 EUR 
Nastavenia cookies