|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190657 |
7.1.2020 |
Telefónne hovory 12/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190659 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190664 |
8.1.2020 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190667 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190669 |
10.1.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190672 |
14.1.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190673/8249518900 |
16.1.2020 |
pevná linka ZOS 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190681 |
16.1.2020 |
Poštové služby 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
400.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |