|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190600 |
10.12.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190602 |
10.12.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (7.11.2019 - 6.11.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190603 |
10.12.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk (od 10.12.2019 do 9.12.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190608 |
10.12.2019 |
Telefónne hovory 12/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190617/824798991 |
20.12.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190626 |
13.12.2019 |
Viazanie materiálov MsZ rok 2018 |
Jana Kulichová-NoxiFoto |
50160982 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |