|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190241 |
11.6.2019 |
Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch |
RED HORSE s.r.o. |
35784326 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190243 (201912) |
6.6.2019 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,903.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190244 |
11.6.2019 |
Strava klienti |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,276.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190246 (20190409) |
5.6.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190250 (02062019) |
5.6.2019 |
Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190252 (101) |
6.6.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190254 |
11.6.2019 |
Autobusová preprava 05/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190256 |
10.6.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2,680.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190257 |
10.6.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190258 |
10.6.2019 |
Tlačivá k daniam, obálky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
46.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190259 |
10.6.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190262 |
11.6.2019 |
Úradná skúška tlakovej nádoby |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
175.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300.00 EUR |