|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190164 |
24.4.2019 |
Dokumentácia DHZM |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
27.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190166 (20190037) |
24.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190167 (1904042) |
25.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,443.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190172 (1910) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190173 (1920) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190178 (29302312) |
7.5.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190179 (38901486) |
7.5.2019 |
Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190180 (38901485) |
7.5.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
355.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190183 (20190102) |
9.5.2019 |
Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190184 (121113949) |
9.5.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190185 (20190329) |
7.5.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190186 (75) |
9.5.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190187 |
13.6.2019 |
EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
876.32 EUR |