|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180627 (5) |
9.1.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180634 |
15.1.2019 |
Poštové služby za december 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
606.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511900 (190022) |
1.3.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190002 (20181190) |
11.1.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
10.1.2019 |
Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190004 (121113949) |
9.1.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190009 (192801) |
16.1.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190010 |
15.1.2019 |
Hovory za I/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |