Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180626 10.1.2019 Spracovanie poštových poukazov Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180627 (5) 9.1.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180628 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  4.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180629 10.1.2019 Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180630 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180634 15.1.2019 Poštové služby za december 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  606.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180637 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 SPP, a. s. 35815256  377.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180638 22.1.2019 Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie SPP, a. s. 35815256  1,902.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180639 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  139.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118174/318202 18.5.2018 Mapros revízia plynovodu MAPROS, s.r. o. 36339296  316.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118216/4118015534 27.6.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118217/118048 27.6.2018 Strava klientov5/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,591.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 511900 (190022) 1.3.2019 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190002 (20181190) 11.1.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  415.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190003 10.1.2019 Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190004 (121113949) 9.1.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190005 10.1.2019 Vodné a stočné 1-3 2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190009 (192801) 16.1.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190010 15.1.2019 Hovory za I/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190013 22.1.2019 Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Nastavenia cookies