Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190039(25) 7.2.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190040 7.2.2019 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  258.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190043 (20190012) 11.2.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190046 12.2.2019 Telefónne hovory za 2/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190047 12.2.2019 Autobusová preprava 1/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 511900470 9.10.2019 Autobusové spojenie 09/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190049 12.2.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190055 (192802) 13.2.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190058 19.2.2019 Poštové služby za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  661.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190060 20.2.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť SPP, a. s. 35815256  224.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190061 20.2.2019 Elektrická energia za január SPP, a. s. 35815256  454.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190062 13.3.2019 Vzdelávanie pre opatrovateľky PhDr. Alena Oravcová 37864785  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190068 4.3.2019 Telefónne hovory za február Orange Slovensko a.s. 35697270  335.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190068/0004289385 12.3.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190071/1900055 12.3.2019 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190072/1900057 12.3.2019 oprava WC a radiátora ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190074 (011/2019) 5.3.2019 Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190076 (20190169) 5.3.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  414.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190078/882269188 12.3.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190079 (18900866) 11.3.2019 Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  369.96 EUR 
Nastavenia cookies