|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190039(25) |
7.2.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190040 |
7.2.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190043 (20190012) |
11.2.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190046 |
12.2.2019 |
Telefónne hovory za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190049 |
12.2.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190055 (192802) |
13.2.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190071/1900055 |
12.3.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190072/1900057 |
12.3.2019 |
oprava WC a radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190074 (011/2019) |
5.3.2019 |
Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190076 (20190169) |
5.3.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
414.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190079 (18900866) |
11.3.2019 |
Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |