Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7416866411 14.8.2012 Eletrika - júl 2012 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  762,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000616037 14.8.2012 Poštové - júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 271,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112017898 14.8.2012 Telefónne hovory - júl GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  89,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7242562866 14.8.2012 Dodávka plynu - august SPP, a. s. 35815256  208,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012095 17.8.2012 Tlačivo Predvolanie T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012041 17.8.2012 Oprava bleskozvodu MsÚ Ján Marták 32779429  1 229,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200329 20.8.2012 obsluha plynového kotla - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7242562858 20.8.2012 záloha zemný plyn 8/12 -ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112017483 20.8.2012 internet 8/12 - ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446311431 20.8.2012 záloha na elektrinu 8/12- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 54/maj/2012 20.8.2012 predaj pozemku parc. č. 4028/5 Patrik Párovský   654,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012096 21.8.2012 Tlač a väzba kroniky mesta a väzba 12 čísel St. spravodajcu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  66,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012097 22.8.2012 Čistiace prostriedky - ZOS Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia 46 728 678  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7741008498 23.8.2012 telefón 8/12 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 19210912 24.8.2012 XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR 00628581  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100007 24.8.2012 Čistiace prostriedky - ZOS Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia 46 728 678  1 000,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 28.8.2012 Komisionárska zmluva s LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. na poskytovanie služieb Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Objednávka vyšlá 2012098 30.8.2012 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 560,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120319 (201200704) 30.8.2012 Servis tlačiarne HP DJ 5740 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012099 31.8.2012 obálky DVR - opakované doručenie DAMITO, s.r.o. 44148542  131,52 EUR 
Nastavenia cookies