Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000608707 | 11.7.2012 | Poštové služby jún 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 603,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012088 | 12.7.2012 | Dodávka gabionových lavičiek | EUROSTIL - Natália Horečná | 37 508 032 | 564,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012089 | 12.7.2012 | Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5740 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 40,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012090 | 12.7.2012 | Nasadenie modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný subsytém a Došlé... | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 3 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120273 (101201385) | 12.7.2012 | Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (č. 344, č. 92A, č. 49X, č.12A, č. 53A, č.... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120275 (1207058) | 12.7.2012 | Nasadenie (práce pri dodaní) modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný... | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 3 240,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 159-24-4073/2012 | 12.7.2012 | Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1740012089 | 13.7.2012 | fa za telefón 7/12 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4312056657 | 13.7.2012 | Poplatok za internet, obdobie 08/2012 - Klub dôchodcov | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 206 | 13.7.2012 | Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 20,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012091 | 16.7.2012 | autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva na EA ihrisko | 17.7.2012 | Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa zákazky Multifunkčné ihrisko Ul.... | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Mand. zmluva na EA parkovisko | 17.7.2012 | Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa Parkovisko pri rímskokatolíckom... | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100217 | 17.7.2012 | kontajnery na sklo
(obj. č. 2012066 a 2012077) |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | BI12013 | 23.7.2012 | Dodávka odpadkových košov LENA, typ LN515t | Roman Geret - BIATEC | 40404676 | 4 430,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012092 | 24.7.2012 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 986,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120278 (301200822) | 26.7.2012 | Nájomné za júl 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 116,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120282 (22305641) | 26.7.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1200246 | 26.7.2012 | Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 1 159,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7120100773 | 30.7.2012 | Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |