|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
2.1.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
215.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180611 |
2.1.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme pozemku |
Ing. Vladimírk Komorech |
|
99.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 19 |
2.1.2019 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,450.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 17 TH |
2.1.2019 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88,580.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.1.2019 |
Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest "Vedúci oddelenia vnútornej správy a Vedúci... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
46.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118135177 |
3.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,697.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180627 (5) |
9.1.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180622 (20180273) |
9.1.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180618 (38900662) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
177.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190004 (121113949) |
9.1.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV180439 |
9.1.2019 |
Obsluha plynového kotla v ZOS za 12/2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV18031 |
9.1.2019 |
Tlač "Sociálny sprievodca" |
EASY - PRINT |
46711929 |
1,430.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5488415374 |
9.1.2019 |
Telefónne hovory za december 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180615 |
9.1.2019 |
Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |