Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ext/2019 25.1.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0903316111) - program Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/ext/2019 25.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0903316111) Orange Slovensko a.s. 35697270  53.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/ext/2019 25.1.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711831) - program Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/ext/2019 25.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0918711831) Orange Slovensko a.s. 35697270  53.55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190001 25.1.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41190002 25.1.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019015 28.1.2019 Vzdelávanie "Komunikácia so seniorom" PhDr. Alena Oravcová 37864785  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800507 28.1.2019 Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  32.94 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800503 28.1.2019 Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  264.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019016 29.1.2019 zhotovenie a dodávka fotografií STRATOS-CZ, Křížka Vladimír 02553872  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190023 (20190001) 29.1.2019 Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres č.... KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  46.19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019018 30.1.2019 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6,840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190024 (201909) 30.1.2019 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/054 30.1.2019 Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190026 30.1.2019 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46 48 57 32  333.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190021 30.1.2019 SOZA verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský 178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119012314 30.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac február 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,028.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190025 (13471) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  639.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/ext/2019 (Z20191946_Z) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém DD21 s.r.o. 43818030  639.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 4.2.2019 Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250.00 EUR 
Nastavenia cookies