Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220054 13.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž Hurbanova ulica. encare, s.r.o. 52302555  -227.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220686 13.1.2023 Spotreba za elektrickú energiu 12/2022 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  26.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220687 13.1.2023 Spotreba vody od 01.10.2022 do 31.12.2022 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  23.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230004 12.1.2023 Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  739.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230003 12.1.2023 Nájomné za HD a office TV M I.-III.2023. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  68.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220047 12.1.2023 Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -53.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220676 12.1.2023 Telekomunikačné poplatky Mestský dom 12/2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220669 12.1.2023 BOZP a OPP za december 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220670 12.1.2023 Spracovanie PPP U december 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220667 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  4.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220666 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  5.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220665 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  20.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220049 12.1.2023 Vyúčtovanie elektr. energie 2022 garáž. encare, s.r.o. 52302555  -0.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220050 12.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž. encare, s.r.o. 52302555  -4.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220051 12.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie december 2022 - sobášna miestnosť MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -6.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220052 12.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za december 2022 MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -324.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220053 12.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Súš. encare, s.r.o. 52302555  -834.43 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 45/MAJ/HLZ/2022 11.1.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc,.č. 1417 Vincenzo Garritani    
Detail Faktúra došlá 20220291 11.1.2023 Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 Lesotur s.r.o. 36715191  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/103 11.1.2023 Úhrada faktúry za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. 44350741  30.00 EUR 
Nastavenia cookies