Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023026 13.2.2023 Policoý kovový regál do archívu Mestského domu. AJ Produkty a.s. 36268518  1,372.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230054 13.2.2023 Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  862.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230052 13.2.2023 Telekomunikačné poplatky január 2023. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230001 13.2.2023 Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. encare, s.r.o. 52302555  -49.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230002 13.2.2023 Vyúčtovanie elektriny za január - budova MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -420.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023029 13.2.2023 Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. Gestor H s. r. o. 36337501  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230036 9.2.2023 Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... ISA projekta, s.r.o 46894641  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512300040 9.2.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá Z23001 9.2.2023 zálohová faktúra na výrobu nábytku na stavbu: Konverzia školy na msÚ Modern Interiér s.r.o. 510099587  49,159.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230045 9.2.2023 Oprava kotla MsÚ. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230044 9.2.2023 Oprava a výmena čerpadla kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230047 9.2.2023 Telefónne poplatky február 2023. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230042 9.2.2023 Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2023. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230043 9.2.2023 Služby v Mestskom dome január 2023. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230038 8.2.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli servera JKC, s.r.o. 44310595  307.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230041 8.2.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230039 8.2.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 1/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023023 7.2.2023 Upgrade serverov (firmware) JKC, s.r.o. 44310595  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230033 7.2.2023 Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230026 7.2.2023 Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. SPP, a. s. 35815256  5,449.00 EUR 
Nastavenia cookies