|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016125 |
20.6.2016 |
Vystúpenie skupiny La3no Cubano na Festivale Divné veci dňa 25.6.2016 na Námestí slobody |
RYTMIKA production, s. r. o. |
46910735 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000937902 |
20.6.2016 |
Poštové služby za mesiac máj2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,558.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2016 |
17.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000934293 |
17.6.2016 |
Spracovanie PPP U - máj 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3785615212 |
17.6.2016 |
Telefónne hovory - máj 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16100416 |
17.6.2016 |
Prenájom kabín iToilets - jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA16000097 |
16.6.2016 |
Vypracovanie odborného posudku (výskyt chránených živočíchov) na objekte MŠ Hurbanova č.... |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016117 |
16.6.2016 |
Oprava elektroinštalácie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59160007 (24521562) |
16.6.2016 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2016 - 5/2017) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
16.6.2016 |
Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
330.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/EXT/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o akceptácii platobných kariet N5880-01/2016 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5011600299 |
15.6.2016 |
kniha zákon o priestupkoch |
EUROKODEX |
31592503 |
47.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222016 |
15.6.2016 |
seminár Personalistika a mzdová účtovníčka |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016116 |
14.6.2016 |
Oprava tlačiarni Canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2785559252 |
14.6.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600190 |
14.6.2016 |
Občasná obsluha kotla -5/16 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201602192 |
14.6.2016 |
Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |