|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016144 |
4.8.2016 |
Rekonfigurácia Keria - nové internetové pripojenie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
157/2016 |
4.8.2016 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2016 |
3.8.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401.09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016145 |
3.8.2016 |
Autobusová doprava pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160329 (13235) |
3.8.2016 |
Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160330 (35601372) |
3.8.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160331 (35601349) |
3.8.2016 |
Nájomné za 7/2016 + kópie za 5/2016-7/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016146 |
3.8.2016 |
Výmena batériií v UPS od APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100143 |
2.8.2016 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.8.2016 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016147 |
1.8.2016 |
Oprava sprchovacieho kúta - ZOS |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
1,323.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5359970849 |
29.7.2016 |
Tel. hovory VII./2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
392.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
203161886 |
29.7.2016 |
Oprava Roomster NM 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
523.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
28.7.2016 |
Nájomné za HD set-top-box VII. - IX. 2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2016 |
28.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160320 (26304379) |
28.7.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2016 - 30.09.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/ST/2016 |
27.7.2016 |
Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71,176.60 EUR |