|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/šp/2016 |
7.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
4,743.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016189 |
6.10.2016 |
Doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016187 |
5.10.2016 |
HDD do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/kult/2016 |
5.10.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/12/maj/2016 |
5.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
5.10.2016 |
prenájom priestorov a služby penziónu Hájenka -workshop zamestnancov |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
650.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016188 |
5.10.2016 |
Inštalovanie klímy na temperovanie do garáže hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160418 (36700007) |
5.10.2016 |
Nájomné za 9/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160417 (36700056) |
5.10.2016 |
Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
155.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016261 |
5.10.2016 |
Výroba a montáž vešiakovej steny pre DHZM Stará Turá |
Miroslav Gavač |
41379535 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2016 |
4.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
593.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116104276 |
4.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,173.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
187/2016 |
4.10.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016418 |
3.10.2016 |
betonové nohy pod lavičku ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
43.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.10.2016 |
MT9/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610 |
3.10.2016 |
seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2016 |
30.9.2016 |
Dar nehnuteľností pozemok parc. č. 6422 a parc. č. 6422/4 |
Ján Hvoždara |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
30.9.2016 |
Traktobager JCB |
GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. |
027 98 352 |
48,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.9.2016 |
Telefónne hovory za august 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
384.63 EUR |