|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059215 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059219 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059212 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3791207937 |
12.12.2016 |
Telefónne poplatky za november 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201670 |
12.12.2016 |
Výkon stavebného úradu za rok 2016 |
Obec Čachtice |
00311464 |
999.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
12.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Jakub Vrábel |
|
655.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,635.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9791150741 |
9.12.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161401 |
9.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016254 |
9.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/kult/2016 |
9.12.2016 |
Darovacia zmluva - jatočná ošípaná pre podujatie Vianočné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
203.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131005 |
9.12.2016 |
predplatné MY Trenčianske noviny 2017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160542 (36700293) |
8.12.2016 |
Nájomné za 11/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160549 (36700371) |
8.12.2016 |
Kópie za obdobie 112016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
191.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282009522016 |
8.12.2016 |
kúpa jazdeného osobného vozidla Opel Zafira |
DAREX SK s.r.o. |
35803401 |
7,799.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2016 |
8.12.2016 |
Výroba TV vysielania - december 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |